15
PROTOKÓŁ nr 15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05.04.2006 r.
Komisja omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. i sporządziła wniosek absolutoryjny o następującej treści:
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tucholskiego dokonała oceny wykonania budżetu na podstawie sprawozdań statystycznych, sprawozdania opisowego przedstawionego przez Zarząd Powiatu, wyników kontroli przeprowadzanych w trakcie roku , a także złożonych dodatkowych wyjaśnień przez:
- Skarbnika Powiatu – Krystynę Siniło,
Ocena uwzględnia kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
Budżet Powiatu Tucholskiego na 2005r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu NR XXIII/138/2004 z dnia 30.12.2004 r.
Dochody ustalono na kwotę 32.888.371 zł a wydatki na kwotę 33.688.370 zł.
Planowany deficyt – 800.000 zł.
W trakcie realizacji budżetu dokonano jego zmian 22 – krotnie, z czego Rada Powiatu dokonała 8 zmian, a Zarząd Powiatu 14 zmian.
W trakcie wykonywania budżetu dochody i wydatki – uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wzrosły:
· Dochody o 3.859.862 zł ,tj. o 11,7 %, w tym z tytułu:
subwencji o 3.387.303 zł, tj. o 16 %
dotacji celowych o 1.525.269 zł, tj. o 37,3 %
zmniejszenie dochodów własnych o 1.052.710 zł, tj. o 13,9 %
· Wydatki o 3.059.862 zł, tj. o 9,3 %, w tym z tytułu:
zwiększenia wydatków bieżących o 2.939.071 zł, tj. o 9,8 %.
zwiększenia wydatków majątkowych o 120.791 zł, tj. o 3,2 %
Ostatecznie planowany budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w wysokości 36.748.233 zł został wykonany w kwocie 37.265.867 zł, tj. w 101,41 %, zaś po stronie wydatków planowany również w wysokości 36.748.233 zł został wykonany w kwocie 35.420.250 zł, tj. w 96,39 %.
Planowany na początku roku budżet z deficytem po zmianach na koniec roku stał się budżetem zrównoważonym.
Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.845.617,- zł.
Wolne środki na dzień 31.12.2005 r. – 2.193.955 ,- zł.
a) DOCHODY
Osiągnięte dochody w 2005 r. w porównaniu do:
- wykonanych dochodów w roku 2004 były wyższe o kwotę 7.247.475 zł, tj. o 24,1 %,
- planowanych dochodów na 2005 rok były wyższe o 517.634,- zł, tj. o 1,4 %
Struktura dochodów przedstawia się następująco:
2003 r. struktura 2004 r. struktura 2004 r. struktura
w zł % w zł % w zł %
subwencje 18.519.699 68,03 19.320.022 64,36 24.595.989 66,00
dotacje celowe 6.321.863 23,22 5.063.970 16,87 5.491.045 14,74
dochody własne 2.229.834 8,19 5.283.132 17,60 6.364.997 17,08 środki z innych źróde 151.768 0,5 351.268 1,17 813.836 2,18
--------------- -------- ----------- ------- ------------- --------
27.223.164 100,00 30.018.392 100,00 37.265.867 100,00
W przedstawionej strukturze dochodów największy udział w dochodach ogółem w 2005 r. stanowią subwencje oraz dotacje celowe – łącznie 80,74 % ( spadek o 0,49 pkt ).
Dochody własne stanowią 17,08 % ogółem dochodów w 2005 r. W porównaniu do 2004 r. udział dochodów własnych zmniejszył się o 0,52 pkt.
Na zmianę relacji wpływ ma kwota pozyskanych środków z innych źródeł, której udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 2,18 pkt – wzrost o 1,1 pkt.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie %
Subwencje 24.595.989 24.595.989 100,00
dotacje celowe 5.613.823 5.491.045 97,81
dochody własne 5.505.859 6.364.997 115,60
środki z innych źródeł 1.032.562 813.836 78,82
W 2005 r. w porównaniu do wykonania roku 2004 kwota:
subwencji ogółem zwiększyła się o 5.275.967 zł, w tym:
§
- oświatowej zwiększyła się o kwotę 5.597.305 zł, tj. o 36,8 %
- wyrównawczej zwiększyła się o kwotę 95.115 zł, tj. o 5,1 %
- równoważącej zmniejszyła się o kwotę 357.000 zł, tj. o 16,9 %
- uzupełniającej zmniejszyła się o kwotę 59.453 zł, tj. o 49,1 %
§ dotacji celowych zwiększyła się o kwotę 427.075 zł, tj. o 8,4 %
§ dochodów własnych zwiększyła się o kwotę 1.081.865 zł, w tym:
z tyt. wpływów z usług o kwotę 207.503 zł, tj. o 26,8 %
z tyt. wpływów z opłaty komunikacyjnych o kwotę 93.904 zł, tj. o 3,9 %
z tyt. udziału w pod. doch. od osób prawnych o kwotę 5.202 zł, tj. o 7,7 %
z tyt. udziału w pod. doch. od osób fizycznych o kwotę 631.559 zł, tj. o 42,2%
z tyt. różnych wpływów: odsetki, środki specjalne o kwotę 279.944 zł, tj. o 164,7 %
z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 13.010 zł, tj. o 9,2 %
z tyt. wpływów z opłat adm. koncesji, licencji o kwotę 18.193 zł, tj. o 50,7 %
zmniejszyły się wpływy z tytułu sprzedaży majątku (o kwotę 167.450 zł, tj. o 50,7 % ).
Przy ocenie sprawozdania z wykonania budżetu po stronie dochodów dokonano analizy zwrotu dotacji celowych w kwocie 1.335 złw działach:
- 852 – Pomoc społeczna (zasiłki rodzinne dla pracowników PKSP) na kwotę 172 zł – zwrot do UW
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (Pomoc dla repatriantów) na kwotę 1 zł - wykorzystanie do wysokości potrzeb
- 710 – Działalność usługowa (opracowania geodezyjne i kartograficzne) na kwotę 4 zł
- 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż ( wydatki bieżące ) na kwotę 1.158 zł
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Powiatu.
Komisja przyjęła wyjaśnienia związane ze zwrotem dotacji.
Komisja dokonała analizy działań Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych z funduszy UE.
I tak do budżetu dodatkowo wpłynęły środki na zadania:
· Środki z EFRR ( budowa drogi Iwiec-Wełpin ) - 809.536 zł
· Środki z EFS (ZSLiT – szkolenie młodzieży ) - 4.300 zł
Razem -----------
813.836 zł
Sprzedaż składników majątkowych:
W 2005 r. dokonano sprzedaży następujących składników majątkowych:
· sprzedaż drewna ( Zarząd dróg Powiatowych ) - 41.372 zł
· sprzedaż działki Bielska Struga nr 239/4 (częściowa zapłata) - 3.000 zł
· ZSLiT - 48 zł
--------------
44.420 zł
Odchylenia wykonanych dochodów od planu:
Odchylenia w wykonaniu dochodów w porównaniu do ich planu wyniosły 1,4 %, w tym:
· Dział 750 Administracja Publiczna / Starostwo Powiatowe / - 4,6 %; 10.544 zł (+)
· Dział 756 Dochody od osób prawnych i fiz. - 21,0 %; 815.253 zł (+)
· Dział 853 Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej - 67,2 %; 223.641 zł (+)
· Dział 801 Oświata i Wychowanie - 4,8 %; 44.217 zł (+)
· Dział 852 Opieka Społeczna - 7,0 % 120.090 zł (-)
b) WYDATKI
Wykonanie wydatków w 2005 r. w porównaniu do roku 2004 było wyższe o kwotę 6.282.570 zł,
tj. o 21,56 %, a porównaniu do planu 2005 r. było niższe o kwotę 1.327.983 zł, tj. o 3,6 %
W porównaniu do 2004 r. zmniejszyły się wydatki w działach:
· 010 ( Rolnictwo i leśnictwo - kwota 13.903 zł
· 710 ( Działalność usługowa ) - kwota 19.522 zł
· 758 ( Różne rozliczenia) - kwota 200.550 zł
W porównaniu do 2004 r. wzrosły wydatki w działach :
· 801, 854 ( oświata , eduk. opieka wych.) - o kwotę 3.008.919 zł
· 020 ( leśnictwo ) - o kwotę 33.484 zł
· 600 (transport i łączność ) - o kwotę 1.838.892 zł
· 630 ( turystyka ) - o kwotę 11.950 zł
· 700 ( Gospodarka mieszkaniowa ) - o kwotę 34.222 zł
· 750 ( administracja publiczna ) - o kwotę 102.109 zł
· 754 ( Bezp. publiczne i ochrona p.poż. ) - o kwotę 286.242 zł
· 757 ( Obsługa długu publicznego ) - o kwotę 94.382 zł
· 803 ( Szkolnictwo wyższe ) - o kwotę 27.544 zł
· 851 ( ochrona zdrowia ) - o kwotę 38.956 zł
· 852.853 ( Pomoc społeczna, poz. zadania) - o kwotę 496.168 zł
· 921,926 ( kultura i ochr. Kultura fiz.i sport)- o kwotę 543.677 zł
Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego przedstawiono tabelarycznie wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania wraz z częścią opisową.
Odchylenia wykonanych wydatków od planu:
Odchylenia w wykonaniu wydatków porównaniu do ich planu wyniosły 3,6 %, w tym:
· Dział 750 Administracja Publiczna ( Starostwo Powiatowe ) - 1,8 %; 71.967 zł (-)
· Dział 801 Oświata i wychowanie - 6,1 %; 1.055.499 zł (-)
· Dział 852 Pomoc społeczna - 1,8 %; 47.547 zł (-)
· Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 3,4 % 137.645 zł (-)
c) INWESTYCJE
Z planowanej kwoty na inwestycje 3.915.626 zł wydatkowano 3.509.995 zł tj. 89,64 % planowanej
kwoty.
Wydatki na inwestycję :
- w roku 2002 na inwestycje przeznaczono kwotę 3.845.077 zł
- w roku 2003 na inwestycje przeznaczono kwotę 2.036.413 zł
- w roku 2004 na inwestycje przeznaczono kwotę 820.475 zł
- w roku 2005 na inwestycje przeznaczono kwotę 3.509.995 zł
Nie wykonano planowanych inwestycji w PZO (na kwotę 399.837 zł ) i zakupów w Starostwie Powiatowym ( komputery ) na kwotę 3.513 zł.
d) GOSPODARSTWO POMOCNICZE
Plany finansowe przychodów i wydatków w 2005 r. gospodarstw pomocniczych ujęte zostały w sprawozdaniu w formie tabelarycznej z krótkim opisem.
Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych przy Starostwie zakładał przychody i koszty w kwocie 112.014 zł. Wykonano dochody i koszty w wysokości 104.791 zł, tj. w 93,6 %. Wynik 0,0 zł.
Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego przy Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 908.330 zł i wykonanie kosztów w tej samej kwocie. Dochody zrealizowano w kwocie 845.905 zł, tj. 93,1 % planu, koszty wykonano w kwocie 837.359 zł, tj. 92,19 % planu. Zysk 8.546 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku – 416.218 zł.
e) DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK
W 2005 roku uchwałą Rady Powiatu ustalono jednostki, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
Przychody Wydatki Stan środków obrotowych
plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie
1.191.784 1.187.411 1.070.900 1.112.661 120.884 197.563
f) FUNDUSZE CELOWE
Fundusze celowe (Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w sprawozdaniu przedstawiono w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową.
Przychody Wydatki Stan środków obrotowych
plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie
FGZGiK 240.000 253.958 362.660 397.400 36.000 15.218
FOŚiGW 55.000 32.614 67.784 50.198 2.596 - 2.204
g) ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W sprawozdaniu ujęto w układzie tabelarycznym wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Komisja nie stwierdza ewidentnych odchyleń wykonania budżetu w stosunku do planu.
h) STRUKTURA WYDATKÓW
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
wydatki bieżące wydatki majątkowe
2002 rok 88,97 % 11,02 %
2003 rok 92,85 % 7,15 %
2004 rok 97,90 % 2,10 %
2005 rok 90,09 % 9,91 %
h) KREDYTY, PORĘCZENIA, ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE
W 2005 r. Zarząd Powiatu nie zaciągał nowych kredytów.
Poniesiono wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i emisją obligacji w kwocie 391.634 zł.
Spłacono kredyty w kwocie 933.332 zł oraz wykupiono 500.000 zł obligacji samorządowych.
Kredyty i wyemitowane obligacje stanowią na dzień 31.12.2005 r. kwotę 4.333.338 zł.
( na dzień 31.12.2004 r. stanowiły kwotę 5.766.670 zł )
Zobowiązania przeterminowane:
Na dzień 31.12.2005 r. zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.
Komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi Powiatu za 2005 rok.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Oller
metryczka
Wytworzył: Małgorzata Oller (5 kwietnia 2006)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (22 września 2006, 12:23:13)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1960