Kwartalna informacja z wykonania budżetu za I kw. 2007 r.

                                                           
                                        UCHWAŁA NR 28/50/2007
                                   ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
                                        z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia  informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za  I  kwartał 2007 roku.


              Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)

                                              Zarząd Powiatu
                                                       uchwala, co następuje :


§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za  I kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.

§ 2 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


                                                                                 Zarząd Powiatu

                                                                                 Piotr Mówiński………………………….

                                                                                 Tadeusz Zaborowski…………………….

                                                                                 Bogusław Szramka……………………...

                                                                                 Piotr Broszkiewicz……………………

 

I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za I kwartał 2007r., która stanowi
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych.
A. Realizacja dochodów
Rodzaj dochodów Plan po zmianach Wykonanie planu % wykonania planu Należności wymagalne
1. Dochody własne z tego: 7 458 761,00 1 671 242,37 22,41  
a) wpływy z komunikacji 1 400 000,00 292 355,00 20,88  
b) udział w podatku dochodowym 3 125 200,00 658 611,28 21,07  
c) wpływy z majątku 42 000,00 7 355,64 17,51  
d) pozostałe dochody własne 2 891 561,00 712 920,45 24,66  
2. Dotacje celowe z tego 4 308 000,00 1 236 904,00 28,71  
- zadania zlecone 3 624 800,00 1 097 142,00 30,27  
- zadania własne 503 000,00 139 762,00 27,79  
3. Subwencje 27 858 224,00 10 093 460,00 36,23  
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) 652 618,00 163 085,40 24,99  
I.Ogółem 40 277 603,00 13 164 691,77 32,68  
 spłata pożyczek, obligacji 1 366 668,00 166 667,01 12,20  
II. Dochody na realizację wydatków 38 910 935,00 12 998 024,76 33,40  
Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów ( z każdego źródła poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz na współfinansowanie programów) wynosi więcej jak 25% czyli 1/4 planu rocznego.                                                                           
Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 22,36%
B. Realizacja wydatków
Lp. Nazwa jednostki realizującej zadania Plan Wykonanie Zobowiązania z tytułu
kredytów / pożyczek dostaw, usług, płac
1. Starostwo 6 001 524,00 1 365 099,80 5 300 000,99  
2 ZDP 4 126 221,00 414 363,01    
2. Pomoc Społeczna  3 644 691,00 667 402,21    
3. Pozostałe zad. w zakr pol społ 1 293 100,00 345 312,96    
4. Ochrona zdrowia 1 550 940,00 158 280,40    
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 199 000,00 523 614,35    
5. Działalność usługowa 203 500,00 45 640,60    
6. Zespoły Szkół 22 758 627,00 5 825 465,92    
  Wydatki razem 41 777 603,00 9 345 179,25 5 300 000,99 0,00
  w tym wydatki:        
  - bieżące 36 990 304,00 9 228 139,35 24,95  
  - majątkowe 4 787 299,00 117 039,90 2,44  

C. Deficyt / nadwyżka.
Wyszczególnienie  Plan Wykonanie
A. Dochody ogółem 40 277 603,00 13 164 691,77
B. Wydatki 41 777 603,00 9 345 179,25
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) -1 500 000,00 3 819 512,52
D.FINANSOWANIE(D1-D2) 1 500 000,00 703 045,44
D1. Przychody ogółem z tego: 2 866 668,00 869 712,45
1.Kredyty i pożyczki 1 996 956,00 0,00
2.Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00
3.Emisja obligacji 0,00 0,00
4.Inne źródła 869 712,00 869 712,45
D2. Rozchody ogółem z tego: 1 366 668,00 166 667,01
1. Spłaty kredytów i pożyczek 666 668,00 166 667,01
2. Wykup obligacji 700 000,00 0,00
  Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym 

 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (23 kwietnia 2007)
Opublikował: Rafał Domeracki (30 kwietnia 2007, 14:19:53)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (30 października 2007, 14:29:48)
Zmieniono: poprawka oczywista

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2708