Kwartalna informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2006 r.

                                                UCHWAŁA NR 24/49 /2006
                                           ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
                                                   z dnia 26 lipca 2006 r.
 

w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za II kwartał 2006 roku.
 
         Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
 


                                                     Zarząd Powiatu
                                                uchwala, co następuje :
 
 
                                                             § 1
 
 
Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2006 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
 
 
                                                           § 2
 
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                        Zarząd Powiatu
 
                                                                  Andrzej Wegner……………………
 
                                                                  Wiktor Metkowski…………………
 
                                                                  Jan Przybysz……………………….
 
                                                                  Zyta Kolczyk………………………

Zał. nr 1

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2006r., która stanowi

wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych.

A. Realizacja dochodów

Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie planu

% wykonania planu

Należności wymagalne

1. Dochody własne z tego:

6 405 535,00

3 717 871,98

58,04

a) wpływy z komunikacji

1 046 772,00

793 849,50

75,84

b) udział w podatku dochodowym

2 436 280,00

1 084 041,61

44,50

c) wpływy z majątku

137 197,00

99 705,99

72,67

d) pozostałe dochody własne

2 785 286,00

1 740 274,88

62,48

2. Dotacje celowe z tego

4 308 000,00

2 440 861,00

56,66

- zadania zlecone

3 461 377,00

1 971 731,00

56,96

- zadania własne

846 623,00

469 130,00

55,41

3. Subwencje

25 418 843,00

15 218 429,00

59,87

4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów)

719 877,00

258 975,85

35,98

I.Ogółem

36 852 255,00

21 636 137,83

58,71

spłata pożyczek, obligacji

1 466 670,00

466 668,00

31,82

II. Dochody na realizację wydatków

35 385 585,00

21 169 469,83

59,83

Z powyższych danych wynika, że realizacja planu dochodów ( z każdego źródła poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz na współfinansowanie programów) wynosi więcej jak 50% czyli 1/2 planu rocznego.

Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 46,97%

B. Realizacja wydatków

Lp.

Nazwa jednostki realizującej zadania

Plan

Wykonanie

Zobowiązania z tytułu

kredytów / pożyczek

dostaw, usług, płac

1.

Starostwo

6 290 829,00

2 669 570,04

3 866 670,00

141 112,94

2

ZDP

4 599 696,00

1 805 041,98

92 575,89

2.

Pomoc Społeczna

2 899 323,00

1 330 275,40

55 527,84

3.

Pozostałe zad. w zakr pol społ

1 071 977,00

490 510,65

29 903,34

4.

Ochrona zdrowia

763 000,00

366 804,39

58 583,70

4.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 227 000,00

1 176 601,76

30 881,36

5.

Działalność usługowa

224 200,00

95 513,83

45 567,08

6.

Zespoły Szkół

21 976 230,00

10 881 272,81

493 502,93

Wydatki razem

40 052 255,00

18 815 590,86

3 866 670,00

947 655,08

w tym wydatki:

- bieżące

34 987 539,00

17 574 578,59

50,23

- majątkowe

5 064 716,00

1 241 012,27

24,50


 

C. Deficyt / nadwyżka.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

A. Dochody ogółem

36 852 255,00

21 636 137,83

B. Wydatki

40 052 255,00

18 815 590,86

C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B)

-3 200 000,00

2 820 546,97

D.FINANSOWANIE(D1-D2)

3 200 000,00

1 719 794,00

D1. Przychody ogółem z tego:

4 666 670,00

2 186 462,00

1.Kredyty i pożyczki

600 000,00

0,00

2.Nadwyżka z lat ubiegłych

1 833 336,00

1 845 617,00

3.Emisja obligacji

2 000 000,00

0,00

4.Inne źródła

233 334,00

340 845,00

D2. Rozchody ogółem z tego:

1 466 670,00

466 668,00

1. Spłaty kredytów i pożyczek

866 670,00

466 668,00

2. Wykup obligacji

600 000,00

0,00

Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym i emisją obligacji


metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (27 lipca 2006)
Opublikował: Rafał Domeracki (27 lipca 2006, 10:36:08)

Ostatnia zmiana: Rafał Domeracki (27 lipca 2006, 13:22:51)
Zmieniono: Dodano w zał. nr 1 tabelę C

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2427